Unidad de Auditoría Interna
Garantiza el control interno integral e integrado de las reparticiones que conforman el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
Alicia Celina Olivieri Alberti
Auditora Interna Titular
Lic. en Ciencia Política (UBA), especializada en Administración Pública, Administración Financiera del Sector Público y Control de Gestión. Es docente universitaria y consultora del sector público. Desde febrero de 2016 se desempeña como Auditora Interna del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
Misiones y funciones
La Unidad de Auditoria Interna es un componente del sistema de control interno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene a su cargo garantizar el control interno integral e integrado de las reparticiones que integran el Ministerio.
Responsabilidades primarias
- Examinar en forma integral e integrada, mediante procedimientos programados eventuales, las actividades que se llevan a cabo en el ámbito de la jurisdicción, acorde con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y la autoridad de su jurisdicción, evaluando la aplicación de los criterios de economía, eficiencia y eficacia.
- Elaborar el Plan Anual de auditoría interna de conformidad con las normas generales de control y auditoría interna y elevarlo a la autoridad superior y a la Sindicatura General de la Ciudad para su aprobación.
- Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad (superior o competente) brindando recomendaciones para su mejora.
- Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para la protección de la información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad.
- Evaluar los lineamientos y estándares para la protección, mantenimiento y salvaguarda de activos de la Jurisdicción. Evaluar la confiabilidad (totalidad, exactitud, oportunidad) de la información generada por el ente/sector auditado aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las normas de auditoría.
- Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y su impacto en la gestión (planes y logros de objetivos).
- Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y - cuando corresponda- a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
- Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires sobre el avance de las acciones de corrección de observaciones y/o implementación de recomendaciones, y de los desvíos pendientes de subsanar.
- Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y procedimientos de control interno y de gestión.
Objetivos
Asistir a las unidades organizacionales, mediante la identificación y evaluación de las exposiciones significativas a riesgos y contribuir a la mejora de sus sistemas control, por medio de la evaluación de su eficacia y eficiencia, agregando todo valor posible a las acciones de gestión.
Contacto
Dirección: Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso
Teléfono: 4323-8900, int. 5027
Correo electrónico: aolivierialberti@buenosaires.gob.ar
Marco normativo