Unidad de Auditoría Interna
La Unidad de Auditoría Interna forma parte del sistema de control interno establecido por la Ley N° 70, cuyo objeto principal es garantizar el control integral del organismo del cual forma parte.
Marianela Aldana Navasal
Abogada, con una una Diplomatura en Control Interno Gubernamental dictada por la Universidad de Belgrano. Además, ha cursado materias en la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella y en la Especialización en Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires.
Desde marzo de 2025 se desempeña como Auditora Interna Titular del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En 2019 fue designada Auditora Interna Titular de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad.
En 2016 ingresó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público como Auditora Interna Titular del Ente de Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre 2009 y 2015 se desempeñó como Coordinadora de Contratos y Pasantías en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
En 2007 comenzó su carrera en la función pública como asesora en la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También desarrolló una trayectoria docente entre 2002 y 2009 en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano, donde dictó clases en la cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones.
Misiones y funciones:
La Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, fue creada mediante Resolución N° 411-CDNNYA/08, depende jerárquicamente de la Presidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y actúa coordinada técnicamente por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, según el artículo 21 de la Ley Nº 70.
Se concibe a la UAI como una prolongación de la propia autoridad superior de la jurisdicción en cuyo nombre y por cuya delegación actúa.
Las responsabilidades primarias de la UAI son:
- Examinar en forma integral e integrada, mediante procedimientos programados y eventuales, las actividades que se llevan a cabo en el ámbito de la jurisdicción, acorde con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la autoridad de su jurisdicción evaluando la aplicación del criterio de economía, eficiencia y eficacia.
- Elaborar el plan anual de auditoría interna de conformidad con las normas generales de control y auditoría interna y elevarlo a la autoridad superior y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su aprobación.
- Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad superior, brindando recomendaciones para su mejora.
- Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para la protección de la información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad. Evaluar los lineamientos y estándares para la protección y salvaguarda de activos de la jurisdicción.
- Evaluar la confiabilidad, exactitud y oportunidad de la información generada por el sector auditado, aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las normas de auditoría.
- Evaluar el cumplimiento de pautas, políticas y normas presupuestarias y su impacto en el desarrollo de planes y logros de objetivos.
- Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y, cuando corresponda, a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el avance de las acciones de corrección de observaciones y/o implementación de recomendaciones.
- Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y procedimientos de control interno y de gestión.
Objetivos de la UAI
Los principales objetivos de la UAI son:
- Asesorar al presidente y brindar apoyo a todas las áreas que conforman la estructura orgánico funcional centralizada y descentralizada del CDNNYA, mediante la evaluación objetiva de la ejecución de las funciones enumeradas en el artículo 54 de la Ley Nº 114 en consonancia con los principios de economía, eficacia, eficiencia y sencillez y su ajuste a las normas vigentes.
- Examinar las normas y procedimientos inherentes al sistema de control interno y evaluar el grado de cumplimiento de la misma.
- Comprobar si los objetivos delineados se cumplen razonablemente. En caso contrario sugerir las correcciones necesarias.
- Identificar los potenciales riesgos de auditoría, identificando los puntos débiles o vulnerables a fin de limitar sus consecuencias, generando alertas tempranas, estimando su importancia y frecuencia.
- Aplicar los principios de mejora continua a través de la implementación de un sistema de gestión de calidad regida por el Referencial Nº 15/19 de IRAM.
Contacto
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